| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Nova Venécia | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA | ||
| Número do Pagamento: | 0000559/2015 | Data: | 03/09/2015 |
| Número da Liquidação: | 0000498/2015 | Número do Empenho: | 0000417/2015 |
| Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | CPF/CNPJ do Favorecido: | |
| Histórico: | Referente ao pagamento das férias ao Servidor Geomar Himenis a serem gozadas no mês de setembro de 2015. | ||
| Valor: | 1.116,43 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Subtítulo: | 31901146000 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||
| Programa: | 0001 - Manutenção e Revitalização das Atividade do Poder Legislativo | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | N° Licitação: | ||
| Processo: | 0018001/2015 | ||